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黄陵县民营经济服务中心2023年度财政预算执行及其他财政财务收支情况审计结果

根据《中华人民共和国审计法》第十八条规定及2024年审计项目计划安排,黄陵县审计局派出审计组,自2024年7月11日至7月24日,对县民营经济服务中心(以下简称“民营中心”)2023年度财政预算执行及其他财政财务收支情况进行了报送审计。

一、基本情况

黄陵县民营中心正科级建制参公事业单位,财政全额预算,隶属县发展改革科技局。主要职责为:宣传贯彻中、省、市发展中小企业民营经济的法律法规和政策规定;积极调查研究,为县政府提供支持中小企业、民营经济发展政策意见和建议;负责中小企业、民营企业发展资金的审核、申报服务工作;积极培育成长型企业,负责规模以上工业企业培育指导和入库工作;协调指导企业融资工作;负责中小企业和民营经济运行监测、统计和分析工作;负责全县中小企业、民营经济服务体系建设工作,为企业提供创业辅导、信息咨询、科技创新、人员培训和人才交流等服务工作。单位内设办公室、综合业务股和信息统计股。编制12人,实有10人(在编在岗8人,临时工2人),无车辆。单位设立2个财务账户,分别为黄陵县民营经济服务中心经费户、黄陵县中小企业发展专户,专户在国库支付局集中核算。

2023年财政预算安排1,876,022.00元,其中:年初预算1,548,116.16元,年内追加预算327,905.84元。

2023年实际支出1,882,041.74元,累计盈余-128,356.43元。

二、预算执行效果评价

审计结果表明,2023年度民营中心能够按照预算安排使用资金。严把各项审批关,合理安排支出,有效的保障了日常工作的需要。会计记录基本真实的反映了财政、财务收支情况,各项支出基本符合财经法规规定,但经审计仍存在以下问题,希望在以后的工作中加以改正。

三、审计发现的主要问题

(一)无预算支出20,600.00元。审计抽查发现,该单位经费户无预算支出临时工工资4笔合计20,600.00元。

(二)往来账务清理不及时185,430.20元。截至2023年底该单位2个账户账面往来账款挂账均在三年以上8笔185,430.20元,未及时清理,其中:其他应收款1笔700.00元;其他应付款7笔184,730.20元。

四、审计处理情况及建议

对上述问题,县审计局已按照审计法的规定,及时出具了审计报告,下达了审计决定书。对无预算支出问题,责令从严控制预算支出,严格按照预算规定列支有关费用;对往来账务清理不及时问题,责令尽快清理往来账款。

五、审计发现问题整改情况

对本次审计发现的问题,民营中心高度重视,认真纠正和整改。对无预算支出问题,正在协调将此项费用列入预算;对往来账务清理不及时问题,积极联系有关单位和个人,协商清欠办法,尽快予以清理。